(原標(biāo)題: 做賬報稅費用票據(jù)開支管理技巧)
做賬報稅費用票據(jù)開支管理技巧!
大公司各種報銷,會計財務(wù)怎么管理呢?下面廣州做賬報稅小編整理了部分費用票據(jù)開支管理技巧,希望有所幫助。
第一條 為加強公司財務(wù)管理,控制費用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況,特制定辦法。
第二章 費用開支計劃
第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃,由財務(wù)部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批,即為公司當(dāng)月的費用開支計劃,并下達(dá)各單位費用開支指標(biāo)。
第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批權(quán)限。
第四條 公司費用開支計劃留有彈性,并根據(jù)實施情況調(diào)整或變更授權(quán)。
第三章 審批權(quán)限及程序
第五條 凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為:
1. 費用當(dāng)事人申請;
2. 部門經(jīng)理審查確認(rèn);
3. 財務(wù)部門審核;
4. 授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。
第六條 凡公司計劃外開支,一律最后報總經(jīng)理審批。
第四章 行政費用管理
第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù):
1. 行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。
2. 各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買:
(1) 單價在50元以下,或總價在200元以下,行政部長批準(zhǔn);
(2) 單價在50元以上,或總價在200元以上,分管副總批準(zhǔn)。
購買后,提交發(fā)票、實物,經(jīng)行政部查驗入庫單及入帳報銷。
3. 原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。
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